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广西防城港市防城区征地拆迁办公室2016年部门预算及说明
日期:2016-08-17  来源:防城区征地拆迁办公室   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

广西防城港市防城区征地拆迁办公室

 

2016年部门预算及说明

 

 

第一部分:防城区征地拆迁办公室 概况

 

一、主要职能

(一)配合和承担全区范围内国家和自治区、市、区重点建设项目征地拆迁工作;(二)负责重点建设项目统一征地拆迁工作中前期调查、界址勘察、地类权属及拆迁物登记等基础性、技术性业务;(三)负责区本级征地报批“一书四方案”的编制和其他有关上报资料的准备工作及所征土地依法批准后的补偿登记、复核工作;(四)负责收集、整理、汇总和分析、研究征地补偿安置方案公告后,被征地农村集体经济组织和农民的意见,并提出完善征地补偿安置方案的建议;(五)负责对政府审批的征地补偿安置方案的落实,具体组织实施被征地村组人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费的兑现工作;(六)负责协调处理征地拆迁工作中出现的用地单位与被征地村组、经济组织及农民之间的各种矛盾和纠纷,依法维护用地单位和被征地单位的合法权益,做好国家建设用地环境保障工作,促进项目建设顺利进行;(七)协助做好建设单位用地情况的跟踪检查,督促用地单位进行土地开发复垦整理,落实项目建设耕地占补平衡措施;(八)负责向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和提供与征地有关的法律、法规、负责技术咨询服务工作;(九)承担区委、区人民政府和区国土资源分局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

防城区征地拆迁办公室由领导班子及五大股室构成,分别为秘书股、政策法规股、财务股、技术测绘股、征地拆迁综合股。

第二部分:防城区征地拆迁办公室2016年

        部门预算报表(见附表1-8表)

 

附件1

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收支总表

编制单位:

 

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

379.39

一、本年支出

379.39

379.39

 

(一)一般公共预算拨款

379.39

    一、一般公共服务支出

144

144

 

(二)政府性基金预算拨款

0

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

 

    五、教育支出

 

 

 

 

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

47.88

47.88

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

    十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

    十三、农林水事务支出

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

172.35

172.35

 

 

 

    二十、住房保障支出

15.16

15.16

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

379.39

支出合计

379.39

379.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附2

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出表

编制单位:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

 

1

2

3

 

 

 

 

合计

379.39

235.39

144.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

144

 

144.00

 

 

99

 

其他一般公共服务支出

144

 

144.00

 

 

 

99

其他一般公共服务支出

144

 

144.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

47.88

47.88

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

47.88

47.88

 

 

 

 

02

   事业单位离退休

47.88

47.88

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

172.35

172.35

 

 

 

01

 

国土资源事务

172.35

172.35

 

 

 

 

50

事业运行

172.35

172.35

 

 

221

 

 

住房保障支出

15.16

15.16

 

 

 

02

 

住房改革支出

15.16

15.16

 

 

 

 

01

住房公积金

15.16

15.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表

编制单位:

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

235.39

 224.22

 11,17

301

工资福利支出

161.18

161.18

 

30101

基本工资

60.68

60.68

 

30102

津贴补贴

65.66

65.66

 

30103

奖金

5.05

5.05

 

30104

社会保障缴费

29.79

29.79

 

302

商品和服务支出

11.17

 

11.17

30201

办公费

2

 

2

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30205

水费

1.1

 

1.1

30206

电费

1.2

 

1.2

30207

邮电费

0.2

 

0.2

30211

差旅费

0.56

 

0.56

30216

培训费

0.3

 

0.3

30228

工会经费

2.53

 

2.53

30239

其他交通费用

1.2

 

1.2

30299

其他商品和服务支出

0.58

 

0.58

303

对个人和家庭的补助

63.04

63.04

 

30302

退休费

47.88

47.88

 

30311

住房公积金

15.16

15.16

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

编制制单位:

              

     单位:万元

项     目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

3.15

3.15

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

0.15

0.15

3.公务用车费

3

3

其中:(1)公务用车运行维护费

3

3

      (2)公务用车购置费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2016年部门收支总表

编制单位:

 

单位:万元

收            入

预算金额

支            出

预算金额

项           目

 

项   目(按支出功能科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

379.39

    一、一般公共服务支出

144

    1.经费拨款

379.39

    二、外交支出

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

     (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

47.88

     (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

    十、医疗卫生支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务支出

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十三、农林水事务支出

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

   4.其他收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

   1.事业收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

172.35

 

 

    二十、住房保障支出

15.16

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

379.39

本  年  支  出  合  计

379.39

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

   3. 国有资本经营预算拨款结转

 

    3.国防支出

 

   4. 其他结转

 

    4.公共安全支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

    5.教育支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    6.科学技术支出

 

           政府性基金预算拨款净结余

 

    7.文化体育与传媒支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

    8.社会保障和就业支出

 

           其他净结余

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生支出

 

 

 

    11.节能环保支出

 

 

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

    19.国土资源气象等事务

 

 

 

    20.住房保障支出

 

 

 

    21.粮油物资储备事务

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.国债还本付息支出

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.转移性支出

 

收      入      总      计

379.39

支   出   总   计

379.39

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门收入总表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

收入分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

合计

379.39

379.39

379.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

144

144

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

其他一般公共服务支出

144

144

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他一般公共服务支出

144

144

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

47.88

47.88

47.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

47.88

47.88

47.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

47.88

47.88

47.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

172.35

172.35

172.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

国土资源事务

172.35

172.35

172.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

事业运行

172.35

172.35

172.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

15.16

15.16

15.16