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防城港市防城区储备粮管理中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区储备粮管理中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

防城港市防城区储备粮管理中心

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区储备粮管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城区储备粮管理中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城区储备粮管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市防城区储备粮管理中心概况

一、主要职能

中心的主要职责是:作为为区政府宏观调控服务和管理储备粮的经济实体,负责储备粮的管理工作,对区本级粮食储备库进行垂直管理;严格执行中央和地方粮食储备政策、法规;建立健全储备粮管理的各项制度,按照“一符、四无、三专、四落实”的要求,确保储备粮安全,真正做到储得进、调得动、用得上,并节约储备费用;负责提出储备粮储存、轮换和抛售年度计划;根据区政府确定的规模和品种,落实储备粮的、收购、调拨、储存、抛售(经批准);负责审定收储企业储存本级储备粮的资格,并与承储单位签订代管合同,监督承储单位执行储备粮管理的各项制度,确保储备粮安全;编报储备粮的年度财会计划和会计决策,汇总财务、统计报表;承办区委、区政府和区粮食局

二、部门预算单位及人员构成

我中心事业编制8人,事业在编制在职7人,退休2人。

人员岗位设置:中心主任1人、副主任1人、财会2人、业务人员3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市防城区储备粮管理中心2016年部门决算报

表一:收入支出决算总           

                                                                      单位:万元                                                     

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

栏次

 

 

 

一、财政拨款收入

292.70

    一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

    二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

    三、国防支出

 

三、事业收入

 

    四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

    五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入   

 

    六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

    七、文化体育与传媒支出

 

        

 

    八、社会保障和就业支出

4.71

        

 

   九、医疗卫生与计划生育支出

 

        

 

    十、节能保护支出

 

         

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

    十九、住房保障支出

3.95

 

 

    二十、粮油物资储备支出

211.86

本  年  收  入  合  计

292.70

本  年  支  出  合  计

220.51

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

  其中:提取职工福利支配

 

 其中:项目支出结转和结余  

 

        转入事业基金

 

  

 

年末结转和结余

72.19

 

 

   其中:项目支出结转和结余

72.19

     总      计

292.70

   总   计

292.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

7

合计

292.70

292.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

 

 

 

 

2080502 

事业单位离退休 

4.71

4.71

 

 

 

 

221

住房保障支出 

3.95

3.95

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

3.95

3.95

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.95

3.95

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

284.04

284.04

 

 

 

 

22201

粮油事务

284.04

284.04

 

 

 

 

2210199

其他粮油事务支出

284.04

284.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

220.51 

56.55

163.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

 

 

 

 

2080502 

事业单位离退休 

4.71

4.71

 

 

 

 

221

住房保障支出 

3.95

3.95

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

3.95

3.95

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.95

3.95

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

218.86

47.90

163.96 

 

 

 

22201

粮油事务

218.86

47.90

163.96 

 

 

 

2210199

其他粮油事务支出

218.86

47.90

163.96 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

292.70 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

3.95 

3.95 

 

 

9

 

二十、粮油物资储备支出

26

211.86 

211.86

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

292.70  

本年支出合计

29

220.51 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末财政拨款结转和结余

30

72.19 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

17

292.70

34

292.70

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

292.70 

56.55 

236.15 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

20805

行政事业单位离退休

4.71

4.71

 

2080502 

事业单位离退休 

4.71

4.71

 

221

住房保障支出 

3.95

3.95

 

22102 

住房改革支出

3.95

3.95

 

2210201

住房公积金

3.95

3.95

 

222

粮油物资储备支出

284.04

47.90

236.14

22201

粮油事务

284.04

47.90

236.14

2210199

其他粮油事务支出

284.04

47.90

236.14

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

47.85

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

24.99

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

4.40

30203 

  咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

15.58

30204

 手续费

 

30107

  绩效工资

2.88

30240

 税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

8.70

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

4.76

31002

 办公设备购置

 

30303

退职(役)费

 

31099

 其他资本性支出

 

30311

 住房公积金

3.94

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

 企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

30701

 国债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 56.55

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

防城港市防城区储备粮管理中心没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

0 

0 

 类

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

防城港市防城区储备粮管理中心没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:防城港市防城区储备粮管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计292.70万元。

1.财政拨款收入292.70万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计292.70万元。包括:

1.一般公共服务支出0万元

2.社会保障和就业支出4.71万元:主要单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出3.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.粮油物资储备支出211.86万元主要用于粮油物资储备的支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余72.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市防城区储备粮管理中心2016年度一般公共预算支出292.70万元,其中:基本支出 56.55万元,项目支出    163.96万元年末结转和结余72.19万元

208 社会保障和就业支出 4.71万元

20805 行政事业单位离退休 4.71万元

2080502  事业单位离退休  4.71万元

221 住房保障支出  3.95万元

22102  住房改革支出 3.95万元

2210201 住房公积金 3.95万元

222 粮油物资储备支出 284.04万元

22201 粮油事务 284.04万元

2210199 其他粮油事务支出 284.04万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市防城区储备粮管理中心2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出56.55万元,其中:人员经费56.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费等;公用经费0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费支出总额0万元,比年初预算数增加了0万元,比上年支出数增加了0万元。原因是我单位既没有三公经费收入也没有三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
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