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防城区军粮供应站2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区军粮供应站   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区军粮供应站

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区军粮供应站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区军粮供应站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区军粮供应站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城区军粮供应站概况

一、主要职能: 主要职能: 做好政策性调控粮油及市场放心粮油供应;

 

二、部门决算单位构成: 单位及人员构成: 在编人员5人、退休人员1人。

第二部分:防城区军粮供应站 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

26.47

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、住房保障支出

2.09

 

 

七、粮油物资储备支出

24.38

 

 

 

 

本年收入合计

26.47

本年支出合计

26.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

26.47

支出总计

26.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26.47

26.47

 

 

 

 

 

221

住房保障支出 

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

2.09

2.09

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 222

 粮油物资储备支出

24.38

24.38

 

 

 

 

 

 22201

粮油事务 

24.38

24.38

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

24.38

24.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26.47

26.47

 

 

 

 

221

住房保障支出 

2.09

2.09

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

2.09

2.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

2.09

2.09

 

 

 

 

 222

 粮油物资储备支出

24.38

24.38

 

 

 

 

 22201

粮油事务 

24.38

24.38

 

 

 

 

2220150

事业运行

24.38

24.38

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26.47

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

六、住房保障支出

 24

2.09

2.09

 

 

8

 

七、粮油物资储备支出

 25

24.38

24.38

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

26.47

本年支出合计

29

26.47

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

26.47

合计

34

26.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26.47

26.47

 

221

住房保障支出 

2.09

2.09

 

 22102

住房改革支出 

2.09

2.09

 

2210201

住房公积金 

2.09

2.09

 

 222

粮油物资储备支出

24.38

24.38

 

 22201

粮油事务 

24.38

24.38

 

2220150

事业运行

24.38

24.38

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24.38

302

商品和服务支出

 0

30101

  基本工资

 10.36

30201

  办公费

 0

30102

  津贴补贴

 6.58

30202

  印刷费

 0

30104

 其他社会保险缴费

 3.71

30240

  税金及附加费用

 0

30107

  绩效工资

 3.73

30299

  其他商品和服务支出

 0

30199

  其他工资福利支出

0

310

其他资本性支出

 0

303

对个人和家庭的补助

 2.09

31001

  房屋建筑物购建

 0

30301

  离休费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30302

  退休费

 0

304

对企事业单位的补贴

 0

  30311

  住房公积金

2.09

30401

  企业政策性补贴

 0

30313

  购房补贴

 0

307

债务付息支出

 0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 0

 人员经费合计

 26.47

公用经费合计

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 防城区军粮供应站没有三公经费收入,也没有三公经费安排的支出,故本表无数据。

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 类

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明: 防城区军粮供应站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


第三部分:防城区军粮供应站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 26.47  万元。

1.财政拨款收入  26.47  万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入  0   万。

4.其他收入  0   万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余  0  万元。

   (二)支出总计  26.47  万元。包括:

1.一般公共财政拨款基本支出  26.47  万元:主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区军粮供应站2016 年度一般公共预算支出  26.47   万元,其中:基本支出   26.47  万元,项目支出  0  万元。其中:

221 住房保障支出  2.09万元

 22102 住房改革支出  2.09万元

2210201 住房公积金  2.09万元

 222 粮油物资储备支出 24.38万元

 22201 粮油事务  24.38万元

2220150 事业运行 24.38万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区军粮供应站2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  26.47  万元,其中:人员经费支出 24.38 万元,主要包括:基本工资支出 10.36 万元、津贴补贴支出 6.58 万元、其他社会保险缴费支出 3.71 万元、绩效工资支出 3.73 万元。

;公用经费 0 万元,

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0   万元。

“三公”经费支出;因年初预算没有“三公”经费收入数、年终决算也沒有“三公”经费的按排支出数,“三公”经费支出  0  万元,因此无增减变动。

六、其他重要事项情况说明。

(一)(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   
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