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防城区建设工程质量安全监督站2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区建设工程质量安全监督站   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区建设工程质量安全监督站

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区建设工程质量安全监督站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区建设工程质量安全监督站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

负责对所辖区内建设工程质量的监督和管理,对所辖区内受监工程的建筑材料和混凝土构件进行检测和鉴定

二、部门决算单位及人员构成

防城区建设工程质量安全监督站是财政全额拨款事业单位,共有编制数为14个,实有在编在职人数为13人,其中站长1名、副站长3名、质量安全监督员7名、其他工作人员2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区建设工程质量安全监督站2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 159.83

一、一般公共服务支出

 159.83

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

159.83

本年支出合计

 159.83

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

159.83

支出总计

 159.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.83

159.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位退休

19.46

19.46

 

 

 

 

 

2080502

事业单位退休

19.46

19.46

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

133.50

133.50

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.87

6.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.87

6.87

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

6.87

6.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

159.83

159.83

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.46

19.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位退休

19.46

19.46

 

 

 

 

2080502

事业单位退休

19.46

19.46

 

 

 

 

212

城乡社区支出

133.50

133.50

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.87

6.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.87

6.87

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

6.87

6.87

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

159.83 

一、一般公共服务支出

18

159.83 

 159.83

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

159.83 

本年支出合计

29

159.83 

年初财政拨款结转和结余

13

0 

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

0 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

159.83 

合计

34

159.83 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 159.83

159.83 

 

208

社会保障和就业支出

19.46

19.46

 

20805

行政事业单位退休

19.46

19.46

 

2080502

事业单位退休

19.46

19.46

 

212

城乡社区支出

133.50

133.50

 

21206

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

2120601

建设市场管理与监督

133.50

133.50

 

221

住房保障支出

6.87

6.87

 

22102

住房改革支出

6.87

6.87

 

 2210201

住房公积金 

6.87

6.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 119.59

302

商品和服务支出

 13.91

30101

  基本工资

 56.82

30201

  办公费

 0.6

30102

  津贴补贴

 14.23

30202

  印刷费

 0.38

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 14.90

 30206

电费

 0.6

 30109

 职业年金缴费

 3.8

 30207

 邮电费

 0.6

 

 

 

30211

差旅费

0.6

 

 

 

30213

维修费

0.35

 

 

 

30216

培训费

0.35

 

 

 

30217

公务接待费

0.24

 

 

 

30228

工会经费

1.19

 

 

 

30231

公务用车维护费

3.5

30107

  绩效工资

 24.60

30240

  税金及附加费用

 5.5

30199

  其他工资福利支出

 5.24

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 19.46

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 19.46

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.87

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 145.92

公用经费合计

 13.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.74

0 

 5.5

 0

 5.50

 0.24

 5.74

 0

 5.5

 0

5.5 

0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:防城区建设工程质量安全监督站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计159.83万元。

1.财政拨款收入159.83万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计159.83万元。包括:

1.一般公共服务(类)159.83万元:主要用于社会保障和就业支出:19.46万元、城乡社区支出:133.50万元、住房保障支出6.87万元。

2.社会保障和就业(类) 5.24 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类) 6.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区建设工程质量安全监督站2016 年度一般公共预算支出159.83万元,其中:基本支出159.83万元,项目支出    0万元。

208 社会保障和就业支出 19.46万元

20805 行政事业单位退休 19.46万元

2080502 事业单位退休 19.46万元

212 城乡社区支出 133.50万元

21206 建设市场管理与监督 133.50万元

2120601 建设市场管理与监督 133.50万元

221 住房保障支出 6.87万元

22102 住房改革支出 6.87万元

 2210201 住房公积金  6.87万元

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区建设工程质量安全监督站2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.83万元,其中:人员经费  145.92 万元,主要包括:基本工资56.82、津贴补贴14.23万元、绩效工资24.60、其他社会保障缴费5.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费:14.91万元、职业年金:3.8万元、对个人和家庭的补助:26.32;公用经费13.91万元,主要包括:办公费:0.6万元、印刷费:0.38万元、电费:0.6万元、邮电费:0.6万元、差旅费:0.6万元、维修(护)费:0.35万元、培训费0.35元、公务接待费:0.24万元、工会经费:1.19万元、公务用车运行维护费:3.5万元、税金及附加费用:5.5万元;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.5 万元;公务接待费支出决算0.24 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数一致。原因是本单位在保证单位日常正常运行的前提下严格执行党风廉政建设相关举措。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出3.5万元,平均每辆3.5万。

(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次 4次,6人次1 次

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0  万……

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1  辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

   
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