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防城区食品药品监督管理局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区食品药品监督管理局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

防城区食品药品监督管理局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城区食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:防城区食品药品监督管理局概况

 

一、主要职能

(一)组织实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,拟定工作规划,推动建立食品安全企业主体责任,区、乡镇人民政府和街道办事处对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

    (三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理和医疗器械注册(备案)。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。实施执业药师资格准入制度,配合实施执业药师注册工作,配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

    (四)负责制定全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

    (五)负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

    (六)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

    (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

    (八)指导各乡镇(街道办)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (九)承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府和街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办区人民政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位及人员构成

1、防城区食品药品监督管理局

2、防城区食品药品稽查执法大队

313个乡镇(街道)食品药品监督管理所

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分:防城区食品药品监督管理局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

391.04

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

369.83

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

391.04

本年支出合计

 391.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

 391.04

支出总计

 391.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

391.04

391.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

369.83

369.83

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.00

19.00

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

19.00

19.00

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

350.83

350.83

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

100.31

100.31

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

12.71

12.71

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

201.14

201.14

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

36.67

36.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.21

21.21

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.21

21.21

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.21

21.21

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

391.04

359.18

31.86

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

369.83

337.97

31.86

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.00

19.00

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

19.00

19.00

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

350.83

318.97

31.86

 

 

 

2101001

  行政运行

100.31

100.31

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

12.71

12.71

 

 

 

 

2101050

  事业运行

201.14

201.14

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

36.67

4.81

31.86

 

 

 

221

住房保障支出

21.21

21.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.21

21.21

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.21

21.21

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

391.04

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

369.83

369.83

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

21.21

21.21

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

391.04

本年支出合计

49

391.04

391.04

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

391.04

总计

54

391.04

391.04

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

391.04

359.18

31.86

210

医疗卫生与计划生育支出

369.83

337.97

31.86

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.00

19.00

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

19.00

19.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

350.83

318.97

31.86

2101001

  行政运行

100.31

100.31

 

2101002

  一般行政管理事务

12.71

12.71

 

2101050

  事业运行

201.14

201.14

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

36.67

4.81

31.86

221

住房保障支出

21.21

21.21

 

22102

住房改革支出

21.21

21.21

 

2210201

  住房公积金

21.21

21.21

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

301.44

302

商品和服务支出

36.52

30101

  基本工资

165.61

30201

  办公费

3.29

30102

  津贴补贴

35.18

30202

  印刷费

7.68

30103

  奖金

22.80

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

50.47

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.22

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.96

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.25

30207

  邮电费

0.57

30109

  职业年金缴费

9.13

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

21.21

30211

  差旅费

3.73

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.80

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.49

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.48

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.82

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

2.13

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

7.29

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

21.21

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.69

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.17

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.24

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

322.65

公用经费合计

36.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.86

0

4.60

0

4.60

0.26

4.99

0

4.17

0

4..17

0.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项