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防城区峒中镇人民政府2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区峒中镇人民政府   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区峒中镇人民政府

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:峒中镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:峒中镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:峒中镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:峒中镇概况

一、主要职能

1.防城港市防城区峒中镇人民政府。主要职能

(1).宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,指导全镇精神文明建设,着力抓好党的组织、思想和作风建设。

(2).贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,研究制定本镇经济及社会发展中长期发展规划和年度计划并负责组织实施,促进镇域经济持续快速发展。

(3).贯彻执行上级党委、政府关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内条规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;监督检查本级政府及各部门、单位执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划以及区以上各级政府的决定和命令的情况。

(4).负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作,负责镇机关、事业单位(除实行主管部门管理为主的事业单位外)的人事管理、机构编制等工作;做好妇联、共青团、工会和计生协会等工作。

(5).负责指导全镇理论研究、理论学习、理论宣传工作;根据上级党委、政府要求,规划、指导本镇全局性的思想政治工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作。

(6).积极做好统一战线、民族宗教、侨务等工作,加强宣传教育,充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

(7).加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府、区人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《兵役法》,做好兵役调查、宣传发动和应征工作,完成征兵任务。做好镇双拥工作。

(8).负责处理来信、来电、来访,密切联系人民群众,承办上级机关交办、转办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(9).负责编制和执行镇级财政预算和决算,组织、管理和监督镇财政收支,加强对镇村、事业单位的财务审计。

(10).负责优抚安置、扶贫济困、残联等民政事务。

(11).贯彻执行有关计划生育方面的法律、法规和方针政策,负责本镇有关人口与计划生育的管理工作。

(12).贯彻落实国家有关教育的政策和法律、法规,协调、管理本镇教育单位,促进地方教育事业的发展。

(13)负责科学技术的推广、普及、教育等工作,推动科技兴农、科技兴镇、科技强镇。做好爱国卫生工作,促进本地区卫生事业发展。

(14).加强社会主义法制建设,坚持依法治镇、依法行政、抓好普法教育;负责抓好社会治安综合治理,严厉打击违法犯罪活动,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

(15).贯彻落实国家有关国土资源的政策和法律、法规,负责国土资源有关方面的管理工作。加强城镇规划建设,编制并组织实施镇村建设中长期发展规划和集镇、村庄建设政策措施和办法;负责镇村建设项目有关管理工作,负责镇村基础设施的建设与管理。推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。参与本辖区生态破坏、环境污染事故和污染纠纷的调查和调解处理,加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。负责工业、建筑业、服务业的规划,并做好有关方面的监督、指导、协调、服务等工作,促进地方经济的发展;做好统计工作,及时、准确地完成各项统计报表的上报任务;承担本镇安全生产监督管理的责任。

(16).负责抓好农田水利、农机等管理服务工作,开发农业资源,实施科技兴农战略,推广农业科学技术,调整农业结构;负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理。

(17).负责处理机关日常事务,协调各方面关系,做好文书、档案、后勤服务等工作。

(18).完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2.防城港市防城区峒中镇财政所。主要职责:贯彻执行有关财政的方针、政策和法规;负责管理、核算、监督反映区内预算内外资金活动;办理本事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务和各项日常业务;编报各单位经费收支计划和非税收入收支计划,负责征收政府调控收入;参与制定本重要的财政经济管理办法完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。

3.防城港市防城区峒中镇人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)。主要职责:宣传和贯彻执行国家、自治区关于人口和计划生育的法律、法规、规章和政策,贯彻以宣传教育为主、避孕为主、经常工作为主的“三为主”方针,开展计划生育基础知识系列教育活动,在育龄人员中普及避孕节育、优生优育知识;严格执行计划生育法规、政策,做好《二孩生育证》调查、审核、上报工作;对违反计生法规、政策的对象,做好卷宗档案及社会抚养费征收工作;对村级基层干部和计划生育工作人员进行人口和计生政策、知识和药具使用等专项培训,全面提高他们做好计划生育工作的综合素质和能力;主动开展优生优育指导活动,及时为计生服务对象提供咨询服务;负责避孕药具的管理发放,建立药具发放档案和药具帐册,指导育龄群众落实有效的避孕措施;开展经常性的孕情、环情监测服务;抓好辖区流动人口计生管理,做好办证、验证工作;建立健全各类工作台帐,及时、准确制作、上报各类报表;收集、整理、总结、归档各类相关资料完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。

4.防城港市防城区峒中镇农业服务中心。主要职责:贯彻执行有关农业的方针、政策和法规;宣传农业法,参与制定农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务;对确定推广的农业技术进行试验示范;指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。负责农业机械操作人员的管理;推广应用适合农村新型农业机具的新技术;组织动员农机手(操作手)参加技术培训和开展农机技校咨询;负责农业机械维修网点和销售点的登记管理;对本农业机构和农机户(手)进行安全监督管理。贯彻执行有关企业管理的方针、政策和法规;坚持以城镇集体经济为主导,多种经济成分共同发展的原则;根据市场需要发展商品生产,大力对办企业进行经济结构调整,发展个体经济和私营企业;提供社会服务,增加社会有效供给,吸收城镇农村剩余劳动力,提高居民农民收入,促进国民经济和社会事业发展。负责企业规划工作;协调企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作;按乡企业法监督不准向企业乱摊派、乱收费;为企业提供信息和工厂管理技术;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务

5.防城港市防城区峒中镇林业站。主要职责:贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动,引进和推广林业新品种,提高林业的经济效益,负责造林检查验收,林业统计,审核木材采伐许可证,检查本木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售,协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全。负责森林防火的宣传、监控,发现火警、火灾及时汇报和组织扑灭完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务

6.防城港市防城区峒中镇水利站。主要职责:贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本水资源,搞好水利和水土保持工作;在党委、政府的领导下,做好小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收;做好水利物资的供应和管理工作;协助组织群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保护设施以及违反水资源保护有关规定的案件完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务

7.防城港市防城区峒中文化体育广播电视站。主要职责:贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。

8.防城港市防城区峒中镇社会保障服务中心。主要职责:负责下岗失业《再就业优惠证》的核发,为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理有关手续,开发社区公益岗位,组织实施社区就业项目,动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训,负责退休人员的社会化管理,负责劳动保障统计调查工作,负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等工作完成镇党委、政府和上级业务主管部门交给的其他任务。

9.防城港市防城区峒中镇国土规建环保安监交通站(挂防城港市防城区峒中镇综合行政执法队牌子)。主要职责:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、交通管理的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、交通管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

 

 

峒中镇人民政府

峒中镇财政所

峒中镇人口和计划生育服务站

峒中镇中心卫生院

峒中镇农业服务中心

峒中镇林业站

峒中镇水利站

峒中镇国土规建环保安监交通站

峒中镇文化体育广播电视站

峒中中学

峒中镇板八中学

峒中中心校

峒中镇社会保障服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分:峒中镇人民政府 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

3,039.98

一、一般公共服务支出

379.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

196.21

三、国防支出

0.00

三、事业收入

669.56

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,461.43

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

110.67

七、文化体育与传媒支出

56.06

 

 

八、社会保障和就业支出

741.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

828.87

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

11.11

 

 

十二、农林水支出

315.36

 

 

十三、交通运输支出

5.36

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

84.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

4,016.42

本年支出合计

3,883.04

用事业基金弥补收支差额

35.68

结余分配

11.08

年初结转和结余

223.66

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

11.08

 

 

年末结转和结余

381.65

 

 

  其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

4,275.76

总计

4,275.76

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,016.42

3,039.98

196.21

669.56

0.00

0.00

110.67

201

一般公共服务支出

524.95

414.27

0.00

0.00

0.00

0.00

110.67

20101

人大事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

459.44

348.76

0.00

0.00

0.00

0.00

110.67

2010301

  行政运行

457.44

346.76

0.00

0.00

0.00

0.00

110.67

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

60.01

60.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

60.01

60.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,460.93

1,288.72

172.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,459.74

1,287.53

172.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

819.60

819.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

640.14

467.93

172.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

68.98

56.06

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

68.98

56.06

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

68.98

56.06

12.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

741.12

741.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.95

15.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

15.95

15.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

725.17

725.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.56

80.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

644.61

644.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

793.19

123.63

0.00

669.56

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

720.44

50.87

0.00

669.56

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

720.44

50.87

0.00

669.56

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

72.76

72.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

72.76

72.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13.39

11.11

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

13.39

11.11

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

13.39

11.11

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

323.16

315.36

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

134.08

134.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

102.76

102.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

47.81

40.01

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

47.81

40.01

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.67

126.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

126.67

126.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6.36

5.36

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6.36

5.36

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

6.36

5.36

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

              

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,883.04

3,883.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

379.38

379.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

317.34

317.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

315.34

315.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

56.54

56.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

56.54

56.54

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,461.43

1,461.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,460.24

1,460.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

819.60

819.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

640.64

640.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

56.06

56.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

56.06

56.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

56.06

56.06

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

741.12

741.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.95

15.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

15.95

15.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

725.17

725.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.56

80.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

644.61

644.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

828.87

828.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

748.32

748.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

748.32

748.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

80.55

80.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

80.55

80.55

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

315.36

315.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

134.08

134.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

102.76

102.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

30.65

30.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

40.01

40.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

40.01

40.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

126.67

126.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

126.67

126.67

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

84.35

84.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

5.本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,039.98

一、一般公共服务支出

28

379.38

379.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1,288.72

1,288.72

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

56.06

56.06

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

741.12

741.12

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

123.63

123.63

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

11.11

11.11

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

315.36

315.36

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

5.36

5.36

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00